您现在的位置是:首页 >>新闻中心
集团公司成功举办2019年内部审计培训
作 者:审计部
来 源:交投集团机关部室
添加时间:2019-04-15

为了提高集团内部审计人员专业素质,提升集团内部审计工作质量,为“以干代训”奠定良好基础,4月10日-11日,集团公司在工会大厦召开以“加强内部审计队伍建设、提高内审人员实操水平”为主题的2019年内部审计培训会议。会议由集团公司监事会办公室(审计部)负责人李娜主持。

IMG_0196_看图王.jpg

根据集团公司2019年内部审计工作计划,结合集团所属有关单位实际情况,本次培训聘请的五位讲师采取了集团系统内部专职审计人员和专职监事为主、会计师事务所人员为辅的原则。培训课程结合集团公司2019年内部审计工作计划,涵盖了内部审计基本思路及工作底稿编制、跟踪审计和竣工结算审计要点、竣工决算审计及案例解析、分科目审计和通行费解缴审计要点、经济责任审计和存货、固定资产管理审计要点以及研发费用的归集与核算等多方面内容。

各位讲师通过详细的讲解并结合自身工作经验和实际案例,为大家呈现了丰富多彩的课程。与会人员纷纷表示,本次培训的重点突出、针对性强,通过参加本次培训对内部审计工作有了全新的认识,进一步开拓了视野,提升了能力,厘清了思路。会后将认真梳理总结,加强理论联系实际,深化内部审计工作。

培训会后,李娜同志就推进集团内部审计工作提出要求,一是集团所属有关单位要主动作为,真抓实干,充分发挥内部审计的监督服务作用;二是内部审计等有关人员要认真学习,全面提升内审人员综合能力,切实履行好内审工作职责。

IMG_0188_看图王.jpg

集团所属有关单位和集团公司有关部室领导和同志近百人参加了本次培训。

 


(点击数:248)
上一篇:邢临公司开展2019年党风廉政建设约谈工作
下一篇:京石公司召开2019年第1季度经济效益分析会